DK-R-008
Der offizielle Regeltext unten nennt die genaue Anforderung, die Ihre Rechnung nicht erfuellt. Die referenzierten Geschaeftsbegriffe (BT-xx) benennen die betroffenen Felder.
- Lokalisieren Sie die Elemente der im Regeltext genannten Geschaeftsbegriffe (BT).
- Vergleichen Sie Ihre Werte mit der Anforderung und korrigieren Sie sie.
- Erneut validieren - ein behobener Fehler legt manchmal einen verwandten frei.
For Danish Suppliers PaymentID is mandatory and MUST start with 01#, 04# or 15# (kortartkode), and PayeeFinancialAccount/ID (Giro kontonummer) is mandatory and must be 7 or 8 numerical characters long, when payment means equals 50 (Giro)
Entwickler landen hier auch bei der Suche nach einem „Peppol-Rechnungsfehler“, einer Meldung „vom Zugangspunkt abgelehnte E-Rechnung“ oder danach, wie man eine fehlgeschlagene Peppol-BIS-3.0-Prüfung löst — es ist dasselbe Problem, oben erklärt.
Kurz auf Deutsch: Bei dänischen Lieferanten muss bei Zahlungsmittel-Code 50 (Giro) die PaymentID angegeben werden und mit 01#, 04# oder 15# (kortartkode) beginnen; PayeeFinancialAccount/ID (Giro-Kontonummer) ist verpflichtend und muss 7 oder 8 Ziffern lang sein.
Schneller beheben
Fuegen Sie das XML Ihrer Rechnung in unseren kostenlosen Validator ein - jeder Befund traegt seine Regel-ID. Danach erzeugen, konvertieren und visualisieren Sie konforme Rechnungen ueber eine API.