SE-R-011
Der offizielle Regeltext unten nennt die genaue Anforderung, die Ihre Rechnung nicht erfuellt. Die referenzierten Geschaeftsbegriffe (BT-xx) benennen die betroffenen Felder.
- Lokalisieren Sie die Elemente der im Regeltext genannten Geschaeftsbegriffe (BT).
- Vergleichen Sie Ihre Werte mit der Anforderung und korrigieren Sie sie.
- Erneut validieren - ein behobener Fehler legt manchmal einen verwandten frei.
For Swedish suppliers using Swedish Bankgiro or Plusgiro, the proper way to indicate this is to use Code 30 for PaymentMeans and FinancialInstitutionBranch ID with code SE:BANKGIRO or SE:PLUSGIRO
Entwickler landen hier auch bei der Suche nach einem „Peppol-Rechnungsfehler“, einer Meldung „vom Zugangspunkt abgelehnte E-Rechnung“ oder danach, wie man eine fehlgeschlagene Peppol-BIS-3.0-Prüfung löst — es ist dasselbe Problem, oben erklärt.
Kurz auf Deutsch: Bei schwedischen Lieferanten mit Bankgiro oder Plusgiro ist dies mit Code 30 für PaymentMeans und einer FinancialInstitutionBranch-ID mit Code SE:BANKGIRO bzw. SE:PLUSGIRO anzugeben.
Schneller beheben
Fuegen Sie das XML Ihrer Rechnung in unseren kostenlosen Validator ein - jeder Befund traegt seine Regel-ID. Danach erzeugen, konvertieren und visualisieren Sie konforme Rechnungen ueber eine API.