BR-CL-01
Il s'agit d'une règle de liste de codes : un champ codé de votre facture utilise une valeur absente de la liste officielle pour ce champ (devises, codes pays, catégories de TVA, unités, moyens de paiement...).
- Vérifiez le code exact dans la liste officielle citée par la règle.
- Attention à la casse et aux espaces - les codes sont sensibles à la casse (
EUR, paseur). - Listes courantes : devises ISO 4217, pays ISO 3166-1, catégories TVA UNCL5305, unités UN/ECE Rec 20, moyens de paiement UNCL4461.
The document type code MUST be coded by the invoice and credit note related code lists of UNTDID 1001.
Les développeurs arrivent aussi sur cette page en cherchant une « erreur de validation de facture », un message « facture électronique rejetée », ou comment corriger un contrôle EN 16931 échoué — c'est le même problème, expliqué ci-dessus.
En bref, en français : Le code de type de document doit être codé selon les listes de codes de UNTDID 1001 relatives aux factures et aux avoirs.
Corrigez plus vite
Collez le XML de votre facture dans notre validateur gratuit - chaque constat porte son identifiant de règle. Puis générez, convertissez et visualisez des factures conformes via une seule API.